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集团公司召开2023年法治与审计工作会议
发布时间:2023/03/24 10:00:26

      3月16日,集团公司召开2023年法治与审计工作会议,认真学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记关于审计工作的重要论述,传达国资委中央企业深化法治建设加强合规管理工作会议精神,总结2022年法治与审计工作成果,系统谋划部署2023年重点工作任务。集团公司党委常委、总会计师赵寿森出席会议并讲话,集团公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官白原平传达国资委有关会议精神。

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    会议指出,要坚持以习近平法治思想为指引,始终把依法合规、诚信经营作为企业安身立命之本、行稳致远之基,以高标准合规管理保障企业高质量发展。通过坚持“强内控、防风险、促合规”协同运行,审计整改与责任追究同步推进,不断完善法律、合规、内控、风险、审计、追责“六位一体”工作体系,实现价值守护。

    会议强调,要深刻领会国资委关于法治央企及合规管理建设要求,认真组织落实集团公司“法治煤科”五年建设行动方案,扎实推进总法律顾问、首席合规官的落实落地,进一步完善合规管理体系建设,加强重大案件管理,全面落实“管业务必管合规、管业务必管风险”的要求,守住红线底线,坚决不做违规的事,不挣违规的钱,持续巩固合规管理强化年成果,着力提升法治合规水平,将合规意识入脑入心入行,让合规成为自觉行动,着力推动合规管理工作从形似向形神兼备升级。

    会议要求,做好2023年集团公司法治与审计相关工作,一是全面贯彻习近平法治思想,坚持融入中心、服务大局,紧紧围绕企业负责人会议要求,紧盯“三重一高”开展重点审计,盯紧“两金”管理、工程管理、资金管理、采购招标等十三项重点管理工作环节,严密防范经营风险;二是持续深化法治建设,系统谋划提升合规管理水平,抓好“五个关键”和落实“五个到位”的工作要求;三是着力健全内控管理体制机制建设,着力加强重大风险防范化解能力,着力强化内部审计监督体系建设,着力深化违规经营责任追究工作体系建设,形成一体推进、系统管控的工作合力,不断提升依法合规经营管理能力,为加快建设世界一流科技创新型企业提供更加有力的支撑保障!

    会议采取视频方式召开,各单位主要负责人,总部各部门主要负责同志、审计与法律风险部、审计中心全体人员在主会场参加会议;各所属企业分管法治和审计工作的领导,总法律顾问(首席合规官)、审计与法律风险部全体人员及相关部门人员在视频分会场参加会议。